1. <track id="jfucw"></track>
            您現在的位置: 首頁
            >> 信息公開 >> 財政預決算 >> 預算公開 >> 部門預算公開
            遂昌縣關工委辦公室2021年部門預算
            索引號:2662024/2021-134775 生成時間:2021-04-11 22:46:04 發布機構:
            原文鏈接:點擊查看源文件
            政策解讀鏈接:點擊查看政策解讀

            一、遂昌縣關工委辦公室概況

            (一)主要職能

            1.對青少年進行思想政治教育。把愛國主義、集體主義、社會主義和艱苦奮斗等優良傳統教育作為主要內容,引導青少年堅定正確的理想、信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

            2.對青少年進行社會主義道德教育。通過開展適合于青少年特色和有利于他們身心健康的各種活動,進行個人品德、社會公德、職業道德、家庭美德教育。陶冶青少年的情操,不斷提高青少年的思想道德素質,促進青少年健康成長。

            3.向青少年傳授科學文化知識。協助有關部門舉辦科普知識講座、各種類型的培訓班,幫助青少年學科學、學文化,掌握專業知識和專業技能,提高青少年的文化科技素質。

            4.配合有關部門努力辦好家長學校,促進家長改變舊的家教觀念,增強家長為國教子的責任感,讓科學的家教方法走進千家萬戶。

            5.配合有關部門在青少年中積極開展法制宣傳教育、國防教育,提高青少年的法律意識、法制觀念和國防觀念,使廣大青少年從小學法、知法、懂法,更要做到守法,預防和減少青少年違法犯罪;參與幫教組織,開展教育、感化、挽救失足青少年工作;重視對后進青少年的幫助教育工作。

            6.為下一代做好事,辦實事,開展力所能及的助學活動

            7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

            (二)部門預算單位構成

            從預算單位構成看,關工委辦公室預算包括:關工委辦公室本級預算。 

            二、關工委辦公室2020年部門預算安排情況說明
              (一)關于關工委辦公室2021年收支預算情況的總體說明

            按照綜合預算的原則,遂昌縣關工委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。遂昌縣關工委辦公室2021年收支總預算1034412.02元。

            (二)關于關工委辦公室2021年收入預算情況說明

            遂昌縣關工委2021年收入預算1034412.02元,全部為一般公共預算撥款收入  

            (三)關于關工委辦公室2021年支出預算情況說明

            遂昌縣關工委辦公室2020年支出預算1034412.02元。

             1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出839113.18元。

            2.按支出用途分類,包括人員支出632039.44元,日常公用支出117372.58元,項目支出285000.00元。

            (四)關于關工委辦公室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

            遂昌縣關工委2020年財政撥款收支總預算1034412.02元。包括:一般公共預算撥款收入1034412.02、政府性基金收入0元;支出包括:一般公共服務支出839113.18元、社會保障和就業支出75474.32元、衛生健康支出49391.52元、住房保障支出70433.00元。

            (五)關于關工委辦公室2020年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            關工委辦公室2021年一般公共預算當年撥款1034412.02元,比2020年執行數減少8467.48元,主要是行政運行費用增加21532.52元。項目支出減少3萬元,

            2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            一般公共服務支出(類)820623.91元,占 81.19%;社會保障和就業支出(類)75474.32元,占7.29%;衛生健康支出49391.52元,占4.77%;住房保障支出70433.00元,占6.14%。

             3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            ((1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事(款)行政運行(項)事務554113.18元,主要用于本級機關單位的基本支出。

            2)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出285000元,主要用于項目等方面的支出。

            3)社會保障和就業支出(類)75474.32元,主要用于社保險等方面的支出。

            4)衛生健康支出49391.52元,主要用于醫療保險等支出。

            5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務70433.00元,主要用于住房公積金等支出。

            (六)關于關工委辦公室2021年一般公共預算基本支出情況說明

            遂昌縣關工委2021年一般公共預算基本支出554113.18元,其中:人員經費436740.60元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

            公用經費117372.58元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

            (七)關于關工委辦公室2020年政府性基金預算支出情況說明

            關工委辦公室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

            (八)關于關工委辦公室2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

            關工委辦公室2020年“三公”經費預算數為1.33萬元,元,2020年執行數減少0.3萬元,增長(下降) 23%,具體如下:

            1.因公出國(境)費用:2020年安排因公出國(境)費用預算0元,與上年執行數持平。

            2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算1.33萬元,比上年執行數下降5%。主要用于接待上級及兄弟縣、市來遂進行重大調研、縣外愛心企業、愛心人士來遂走訪資助等接待支出。

            3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0元,與上年執行數持平。減少的主要原因是實行車改。

            (九)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            2020年遂昌縣關工委的機關運行經費財政撥款預算554113.18

            2.政府采購情況

            2020年遂昌縣關工委政府采購預算總額0元。

            3.國有資產占有使用情況

            截至2020年12月31日,遂昌縣關工委共有車輛0輛,單位價值10萬元以上大型設備0臺(套)。

            2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值10萬元以上大型設備。

                4.績效目標設置情況

            2020年遂昌縣關工委專項類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款285000.00元。

            5.以部門為主體的績效目標

            B01關愛青少年經費通過宣講教育,提高我縣未成年人思想道德素質;開展課外科技文化和法制教育活動,提高未成年人的科技文化素質,教育他們學法、知法、守法,遠離違法犯罪,依法保護自己的合法權益;利用關工委平臺,爭取縣外愛心人士和愛心企業對我縣貧困中小學生及大學新生開展幫困助學;積極動員和組織老科技人員充分發揮所學知識和經驗,幫扶農村青年創業。

            B01五老教育青少年活動經費動員五老人員參與村、社區少兒之家青少年教育管理工作,動員老科技專家積極參與幫助青年創業,青少年科技教育,充分發揮“五老”威望優勢,廣泛發動社會力量,籌集關心下一代資金,建立扶貧助困長效機制。號召五老開展青少年法制教育和義務監督,開展服刑人員(青少年)的幫教工作。

            三、名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            5.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            6.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            01表 2021年部門收支預算總表.pdf

            02表 2021年部門財政撥款收支預算總表.pdf

            03表 2021年部門一般公共預算支出表.pdf

            04表 2021年部門政府性基金預算支出表.pdf

            05表 2021年部門一般公共預算基本支出表.pdf

            06表 2021年部門收入預算總表.pdf

            07表 2021年部門支出預算總表.pdf

            08表 2021年一般公共預算“三公”經費表.pdf

            09表 2021年部門一級項目績效目標表.pdf

            附件:
            附件:
            Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 嫖农村40的妇女舒服正在播放,亚洲精品中文字幕无码专区,精品久久久久久久久午夜福利,亚洲AV无码专区国产乱码